以下是伪原创后的文章内容:
本文分享了如何实现进销存和账务相结合的结账步骤。
- 首先需要重新计算当前阶段的业务成本。

在财务系统里,制作凭证是进销存期末结转成本的基础条件,所有进销存相关的单据都必须生成对应的凭证。
在执行成本结转时,只需选择实际已处理的单据即可,未处理的单据可以忽略,无需勾选。



每月月底需要完成业务处理以及进销存的结账工作。
完成结账后,进销存周期会自动切换到下一个月份,并且允许进行反结账操作。
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- 如果在进销存结账之后添加固定资产,新资产需要创建凭证并经过审核登记;对于之前的资产,则需要计算折旧。特别需要注意的是,在固定资产折旧过程中,已经计提的部分可以进行逆向调整。

- 工资模块方面,应确保工资发放、三项费用提取及费用分摊完成,并生成相应的凭证,同时完成审核和登记。

- 最后一步,由出纳人员对需要签字的凭证签字确认,接着依次完成凭证审核、记账、损益结转,最终点击期末结账按钮。

- 点击期末结账后,继续后续的操作。

- 必须确保所有项目都已完成标记才能正式结账,如果有未完成的事项,则需要返回检查进销存部分。

- 如果没有使用固定资产或工资管理模块,可以直接跳过这两步,继续进行下一步操作。

- 最终,只有当所有选项都被标记为完成时才能成功结账,结账完成后会计期间将自动更新至下一个月。










